对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下

分类: (中级) 审计理论与实务 发布时间: 2023-11-03 02:37 浏览量: 0

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()  

A.在审计报告中反映这一情况 

B.相关内部控制不可信赖  

C.采购部主任没有执行采购程序 

D.可能发生多次类似采购行为  

正确答案是D