审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。

分类: (中级) 审计理论与实务 发布时间: 2023-11-03 02:37 浏览量: 0

审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。

A.有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因

B.验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款

C.财会部门未能及时记录应付账款

D.采购部门未能及时登记采购业务

正确答案是A