下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是:

分类: (中级) 审计理论与实务 发布时间: 2023-11-03 02:37 浏览量: 0

下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是:

A.完全不信赖内部控制

B.不能将控制风险确定为零

C.在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试

D.无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查

正确答案是A