注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,审计范围也未受到限制,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用人注

分类: 企业内部控制(10425) 发布时间: 2024-07-19 17:35 浏览量: 0
注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,审计范围也未受到限制,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用人注意的,应出具
A、带说明段的无保留意见审计报告
B、无保留意见审计报告
C、否定意见审计报告
D、标准审计报告
【正确答案】:A