首页
>
2019客户经理第一批--审计部试题
> 题目详情
内部控制审计主要包括下列程序:编制项目审计方案、( )、( )、认定控制缺陷、( )、编制审计报告。
分类: 2019客户经理第一批--审计部试题
发布时间: 2023-12-01 12:13
浏览量: 0
内部控制审计主要包括下列程序:编制项目审计方案、( )、( )、认定控制缺陷、( )、编制审计报告。
A.组成审计组
B.实施现场审查
C.下发事实确认
D.汇总审计结果
正确答案是ABD
← 返回分类
返回首页 →
相关题目
省联社各办事处稽核岗人员负责对辖内各联社的稽核档案管理工作进行指导和监督。
外部专家可以由内部审计机构从组织外部聘请,也可以在组织内部指派。
选取的样本应当有代表性,具有与审计总体相似的特征。
审计报告初稿应当在审计项目小组进行讨论,并根据讨论结果进行适当的修订,编制审计报告充分应当体现审计报告的质量要求。
一般中期审计报告篇幅较长,应当清楚地说明审计发现的事实、不良状况的影响,并提出审计建议。
↑